企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析-作 者:审委员会、企业内部审计-PDF电子书

企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析-作 者:审委员会、企业内部审计-PDF电子书

中文名:企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析
作 者:审委员会、企业内部审计
出版社:人民邮电出版社
出版时间:2019年
页 数:476 页
定 价:99.8 元
开 本:16 开
装 帧:平装
ISBN:9787115514097

内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。
《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。
《企业内部审计实务详解》严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业内部审计工作的诸多方面进行了详细的解读和指引,浓缩了企业内部审计的全部精华,旨在为企业的内部审计工作提供全面、准确的实务操作指南,提高内部审计工作者的业务操作水平。

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